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2025年郴州市中醫(yī)醫(yī)院單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位基本概況
一、職能職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明
第三部分 2025年單位預(yù)算表
1. 收支總表
2. 收入總表
3.支出總表
4.支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5.支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6.財政撥款收支總表
7. 一般公共預(yù)算支出表
8. 一般公共預(yù)算基本支出表
9. 一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11. 一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(對個人和家庭的補 助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12. 一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(對個人和家庭的補 助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13. 一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14. 一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15.一般公共預(yù)算一般性支出明細表16. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17.政府性基金預(yù)算支出表
18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 19.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 20.國有資本經(jīng)營預(yù)算表
21.財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22.項目支出績效目標表
23.整體支出績效目標表
24.政府采購預(yù)算表
25.政府購買服務(wù)預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本概況
一、職能職責
郴州市中醫(yī)醫(yī)院是郴州市唯一一家綜合性三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,我院堅持以中醫(yī)為主,中西醫(yī)結(jié)合,突出中醫(yī)藥特色,不斷完善綜合服務(wù)功能,大力推進特色立院、人才強院、科技興院戰(zhàn)略,為醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全提供可靠保障。
二、機構(gòu)設(shè)置
本單位為差額事業(yè)單位,全院在職職工700余人,其中省級名中醫(yī)2人,市級名中醫(yī)6人,林邑中青年名中醫(yī)7人,院級名中醫(yī)13人,正高職稱18人,副高職稱96人,中級職稱288人。
醫(yī)院科室齊全,設(shè)有ICU、急診科、骨傷科、經(jīng)典科、肺病科、脾胃病科、心內(nèi)科、腦病科、腫瘤科、眼耳鼻喉科、醫(yī)學美容科、燒傷整形科、普外科、泌尿外科、肛腸科、神經(jīng)外科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、針灸推拿科、康復科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康體檢科等27個臨床科室和醫(yī)學影像科、超聲檢查科、病理科、陀螺刀治療室、介入科等12個醫(yī)技科室。腦病科、腫瘤科、針灸推拿科、老年病科為省級重點專科,中醫(yī)經(jīng)典科、肺病科、重癥醫(yī)學科(急診科)、皮膚科為市級重點???,其中中醫(yī)經(jīng)典科被確定為國家級中醫(yī)重點專科培育項目。
第二部分 單位預(yù)算說明
一、單位收支總體情況
( 一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國 有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入, 以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入 等單位資金。2025 年本單位收入預(yù)算30844.55萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款3696.72萬元(經(jīng)費撥款3376.87萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款319.85萬元),事業(yè)單位經(jīng)營收入27147.83萬元。 收入較去年增加3452.07萬元,主要是2025年度我院中醫(yī)經(jīng)典傳承大樓即將投入使用,事業(yè)收入將出現(xiàn)明顯增長。
( 二)支出預(yù)算:2025年本單位支出預(yù)算30844.55萬元,社會保障和就業(yè)支出1624.65萬元,衛(wèi)生健康支出29219.9萬元,支出較去年增加3452.07萬元,主要是基本支出增加15.31萬元、項目支出減少18.95萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入增加3455.71萬元。
二、一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3696.72萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出842.84萬元,占22.8%; 衛(wèi)生健康支出2853.88萬元, 占77.2%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3208.87萬元, 主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的各項支出。其中:
1. 工資福利支出2819.14萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、 社保繳費、住房公積金等。
2. 對個人和家庭補助支出389.73萬元,包括離退休費、撫恤金、 生活補助、助學金等。
3. 商品和服務(wù)支出0萬元,包括辦公費、交通費、會議 費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
( 二)項 目支出:2025年本單位項目支出預(yù)算487.85萬元, 主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生 的支出。
( 1 )重點項目安排情況:重點項目支出預(yù)算168萬元,其中:
(支持公共衛(wèi)生服務(wù)普惠發(fā)展)支出53萬元,主要用于補充藥品部門日常因受潮霉變等損耗,確保在零差率銷售情況下臨床用藥質(zhì)量及用藥安全。
2.(中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持)支出115萬元,主要用于為醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全提供可靠保障,為中醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ);
(2)運行維護經(jīng)費安排情況:運行維護經(jīng)費支出預(yù)算319.85萬元,主要用于郴州市中醫(yī)醫(yī)院老院區(qū)國有資產(chǎn)有償使用收入,用于我院建設(shè)發(fā)展。
(3 )業(yè)務(wù)工作經(jīng)費安排情況:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。
(4)其他項目經(jīng)費安排情況:其他項目經(jīng)費支出預(yù)算0 萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
( 一)機關(guān)運行經(jīng)費:郴州市中醫(yī)醫(yī)院單位性質(zhì)為差額撥款補助事業(yè)單位,財政未安排2025年機關(guān)運行經(jīng)費。
( 二)“ 三公”經(jīng)費預(yù)算:郴州市中醫(yī)醫(yī)院單位性質(zhì)為差額撥款補助單位,財政未安排2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費。
( 三)一般性支出情況:郴州市中醫(yī)醫(yī)院單位性質(zhì)為差額撥款補助單位,財政未安排2025年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費。
( 四)政府采購情況:郴州市中醫(yī)醫(yī)院2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。。
( 五 )國有資產(chǎn)占用使用情況:
1. 車輛占用使用情況。本單位共有車輛5輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車1輛。
2. 大型設(shè)備占用使用情況。本單位共有單價 50萬元以上 的通用設(shè)備7臺(套),單價 100萬元以上的專用設(shè)備33臺 (套)。
3. 房屋占用使用情況。本單位共的辦公用房2290.1平方米,業(yè)務(wù)用房10692.33平方米。
五、績效目標設(shè)置情況
1.整體支出績效目標情況。2025 年部門整體支出績效目標金額30844.55萬元,其中:基本支出6356.7萬元、項目支出24487.85萬元,績效目標詳見附件。
2.專項(項目)支出績效目標情況(含代編)。2025 年 部門專項(項目)支出績效目標金額24487.85萬元,績效目標詳見附件。
3.重點項目績效目標情況(含代編)。2025年部門重點項目績效目標金額168萬元,其中支持公共衛(wèi)生服務(wù)普惠發(fā)展53萬元,中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持115元,績效目標詳見附件。
第三部分 2025年單位預(yù)算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5.支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預(yù)算支出表
8.一般公共預(yù)算基本支出表
9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15.一般公共預(yù)算一般性支出明細表
16.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17.政府性基金預(yù)算支出表
18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20.國有資本經(jīng)營預(yù)算表
21.財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22.項目支出績效目標表
23.整體支出績效目標表
24. 政府采購預(yù)算表
25. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費。是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。
2. “三公”經(jīng)費。 一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費,是指用一般 公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅), 以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出。
3.一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、 印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅 費、 因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。
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